|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1155683-150-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio arriendo de impresora, sección Control Deprif. SIC 101 - SIRE 107 (CVSA) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. O’Higgins 3430 Panamericana Norte, Chillán |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
159600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. O’Higgins 3430 Panamericana Norte, Chillán |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Los Gnomos |
|
Razón Social |
SOC SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.863.260-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Los Gnomos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 12 | Mes | Servicio de arriendo de impresora multifuncional para la sección de control del Deprif, Ñuble, según características generales:
- Duración de 12 meses
- Blanco y negro
- Entrega de suministros de tintas y/o tóner originales
- Entrega o recambio de bandejas y otro accesorios originales de impresora en caso de desperfectos.
- Copias, hasta 6000 copias mensuales
- Escaneo rápido y directo
- Bandeja multipropósito carta / oficio
- Servicio de asistencia técnica diaria y/o mensual
- P. táctil
| |
$ 70.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 840.000
|
$ 840.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 840.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 159.600
|
|
$ 999.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.