Orden de Compra. Nº1155683-196-SE21 "Mantención Jeep Suzuki DB HY 67 DEFOR-FET"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155683-196-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Mantención Jeep Suzuki DB HY 67 DEFOR-FET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 249
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Maipón N°483
Comuna Chillán
Impuesto 16150
Dirección de Envío de la Factura Maipón N°483
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE ANTONIO VERGARA ESCOBAR - Casa Matriz
Razón Social JORGE ANTONIO VERGARA ESCOBAR
R.U.T. 7.964.676-8
Sucursal JORGE ANTONIO VERGARA ESCOBAR - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaSERVICIO: CAMBIO DE 4 NEUMATICOS, CAMBIO DE 4 VALVULAS, BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SE REALIZA COMPRA POR EL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE JEEP SUZUKI PLACA PATENTE DB HY 67 SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº139. $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
Total Neto $ 85.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.150
TOTAL OC $ 101.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.