Orden de Compra. Nº1155683-207-SE21 "Convenio Suministro desde 2573-11-LE19 DEPTO DEFA REGIONAL.-"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155683-207-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro desde 2573-11-LE19 DEPTO DEFA REGIONAL.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2573-11-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE
Razón Social CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra MAIPON N°483 CHILLÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 266
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Maipón N°483
Comuna Chillán
Impuesto 44379,25
Dirección de Envío de la Factura Maipón N°483
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definidaDILUYENTE SINTÉTICO ENVASADO LITRO SEGÚN GUÍA N°1046DILUYENTE SINTÉTICO ENVASADO LITRO SEGÚN GUÍA N°1046 $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria1Unidad no definidaDISCO DE CORTE 7" SEGÚN GUÍA N°1046DISCO DE CORTE 7" SEGÚN GUÍA N°1046 $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935 $ 935
42151805
Discos de acabado o pulido1Unidad no definidaDISCO DE DESBASTE 4 1/2 SEGÚN GUÍA N°1046DISCO DE DESBASTE 4 1/2 SEGÚN GUÍA N°1046 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211603
Pintura secante1Unidad no definidaANTICORROSIVO ROJO 1 LITRO SEGÚN GUÍA N°1046ANTICORROSIVO ROJO 1 LITRO SEGÚN GUÍA N°1046 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA 3" SEGUN GUIA N°1046BROCHA 3" SEGUN GUIA N°1046 $ 2.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.890 $ 5.890
11101712
Aleación ferrosa14Unidad no definidaTIRAS DE FIERRO 20X30X2 SEGUN GUIA N°1046TIRAS DE FIERRO 20X30X2 SEGÚN GUÍA N°1046 $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.300 $ 209.300
11101712
Aleación ferrosa1Unidad no definidaSOLDADURA 6011 3/32 PUNTO AZUL SEGÚN GUÍA N°1046SOLDADURA 6011 3/32 PUNTO AZUL SEGÚN GUÍA N°1046 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 233.575
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.379
TOTAL OC $ 277.954


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.