Orden de Compra. Nº1155683-287-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-10-LQ23, Arriendo de 4 Camionetas para DEPTO. DCEBX Reconstrucción (ASG)"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155683-287-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-10-LQ23, Arriendo de 4 Camionetas para DEPTO. DCEBX Reconstrucción (ASG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1155683-10-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 450
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Panamericana Norte N°3430
Comuna Chillán
Impuesto 3917800
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte N°3430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEMANS
Razón Social LEMANS SPA
R.U.T. 77.448.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LEMANS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos4Unidad no definidaArriendo de camionetas mes de de Diciembre 2024 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción.Arriendo de camionetas mes de de Diciembre 2024 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción. $ 1.031.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.124.000 $ 4.124.000
78111808
Arriendo de vehículos4Unidad no definidaArriendo de camionetas mes de de Agosto 2024 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción. Arriendo de camionetas mes de de Agosto 2024 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción. $ 1.031.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.124.000 $ 4.124.000
78111808
Arriendo de vehículos4Unidad no definidaArriendo de camionetas mes de de Septiembre 2024 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción.Arriendo de camionetas mes de de Septiembre 2024 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción. $ 1.031.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.124.000 $ 4.124.000
78111808
Arriendo de vehículos4Unidad no definidaArriendo de camionetas mes de de Octubre 2024 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción.Arriendo de camionetas mes de de Octubre 2024 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción. $ 1.031.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.124.000 $ 4.124.000
78111808
Arriendo de vehículos4Unidad no definidaArriendo de camionetas mes de de Noviembre 2024 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción.Arriendo de camionetas mes de de Noviembre 2024 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción. $ 1.031.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.124.000 $ 4.124.000
Total Neto $ 20.620.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.917.800
TOTAL OC $ 24.537.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.