Orden de Compra. Nº1155683-77-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-10-LQ23, Arriendo de Camionetas para DEPTO. DCEBX FET-R (ASG)"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155683-77-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-10-LQ23, Arriendo de Camionetas para DEPTO. DCEBX FET-R (ASG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1155683-10-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 132
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Panamericana Norte 3430, Chillán
Comuna Chillán
Impuesto 848859,2
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte 3430, Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEMANS
Razón Social LEMANS SPA
R.U.T. 77.448.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LEMANS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos21DíaArriendo de camionetas 21 días mes de Marzo 2025 para Depto. DCEBX Ñuble FET-R. SSLB-77Arriendo de camionetas 21 días mes de Marzo 2025 para Depto. DCEBX Ñuble FET-R. SSLB-77 $ 34.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.707 $ 721.707
78111808
Arriendo de vehículos19DíaArriendo de camioneta 19 días mes de Marzo 2025 para Depto. DCEBX Ñuble FET-R. LKFH-54Arriendo de camioneta 19 días mes de Marzo 2025 para Depto. DCEBX Ñuble FET-R. LKFH-54 $ 34.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.973 $ 652.973
78111808
Arriendo de vehículos3MesArriendo de camioneta Abril - Junio 2025 para Depto. DCEBX Ñuble FET-R. LKFH-54 Arriendo de camioneta Abril - Junio 2025 para Depto. DCEBX Ñuble FET-R. LKFH-54 $ 1.031.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.093.000 $ 3.093.000
Total Neto $ 4.467.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 848.859
TOTAL OC $ 5.316.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.