Orden de Compra. Nº1155683-78-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-10-LQ23, Arriendo de camioneta para ASP Enero Febrero y 12 dias de Marzo (ASG)"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155683-78-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-10-LQ23, Arriendo de camioneta para ASP Enero Febrero y 12 dias de Marzo (ASG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1155683-10-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 140 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avda. O’Higgins 3430 Panamericana Norte, Chillán
Comuna Chillán
Impuesto 470136,76
Dirección de Envío de la Factura Avda. O’Higgins 3430 Panamericana Norte, Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEMANS
Razón Social LEMANS SPA
R.U.T. 77.448.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LEMANS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos2MesArriendo de camioneta (LKFH-54) para el mes de Enero y Febrero 2025 para Depto. ASP Ñuble.Arriendo de camioneta (LKFH-54) para el mes de Enero y Febrero 2025 para Depto. ASP Ñuble. $ 1.031.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.062.000 $ 2.062.000
78111808
Arriendo de vehículos12DíaArriendo de camioneta (LKFH-54)12 días del mes de Marzo 2025 para Depto. ASP Ñuble.Arriendo de camioneta (LKFH-54)12 días del mes de Marzo 2025 para Depto. ASP Ñuble. $ 34.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.404 $ 412.404
Total Neto $ 2.474.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 470.137
TOTAL OC $ 2.944.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.