Orden de Compra. Nº1155683-90-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-10-LQ23, Arriendo de camionetas Depto. DCEBX prog. Reconstrucción (ASG)"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155683-90-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-10-LQ23, Arriendo de camionetas Depto. DCEBX prog. Reconstrucción (ASG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1155683-10-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 158
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Panamericana Norte 3430, Chillán
Comuna Chillán
Impuesto 1925333,08
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte 3430, Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEMANS
Razón Social LEMANS SPA
R.U.T. 77.448.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LEMANS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos5MesArriendo de 1 Camioneta desde el 1 de Marzo al 31 de Julio 2024 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción. Arriendo de 1 Camioneta desde el 1 de Marzo al 31 de Julio 2024 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción. $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000
78111808
Arriendo de vehículos4DíaArriendo de 1 camioneta por 4 días de Febrero 2024 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción. Arriendo de 1 camioneta por 4 días de Febrero 2024 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción. $ 33.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.332 $ 133.332
78111808
Arriendo de vehículos5MesArriendo de 1 Camioneta desde el 1 de Marzo al 31 de Julio 2024 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción. Arriendo de 1 Camioneta desde el 1 de Marzo al 31 de Julio 2024 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción. $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000
Total Neto $ 10.133.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.925.333
TOTAL OC $ 12.058.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.