Orden de Compra. Nº1156-12497-R106 "PEDIDO MANTENCION DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1156-12497-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2006
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO MANTENCION DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas pedido del mes de DICIEMBRE 2006
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren
Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación San Ignacio N° 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 14060
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Importadora C.I. Colinter Group LTDA
R.U.T. 76.331.880-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos9UnidadGrifosLLAVE PARA LAVAMANOS GRICOL CALIMA 01-0838-11 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
32101523
Mezcladores4UnidadMezcladoresMEZCLADOR DE MESA 8" TIPO CISNE $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 74.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 14.060
TOTAL OC $ 88.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.