Orden de Compra. Nº1156-15328-R107 "LENTES OPTICOS AUGE F. 86141"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1156-15328-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS AUGE F. 86141
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LENTES OPTICOS AUGE GUIA DE DESPACHO: 364051-364054-364061 364090-364098-364099-364100-364107 COMPRA MENORM A 3 U.T.M. O/C 4772 SIGFE
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren
Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación San Ignacio N° 725
Comuna -1
Impuesto 11368,0648
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social OPTICA SCHILLING Y CIA LTDA
R.U.T. 83.163.700-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas o anteojos8UnidadLentes de gafas o anteojosLENTES OPTICOS TIPO 4 $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.832 $ 59.832
Total Neto $ 59.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.368
TOTAL OC $ 71.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.