Orden de Compra. Nº1156-1940-SE14 "1156-196-LP12 PARA ESTERILIZACION MARZO-2014"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1156-1940-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-03-2014
Nombre de la Orden de Compra 1156-196-LP12 PARA ESTERILIZACION MARZO-2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1156-196-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio N° 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 44657,6
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131703
Packs quirúrgicos16UnidadPaquete Cirugía UniversalPaquete Cirugía Universal $ 14.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.040 $ 235.040
Total Neto $ 235.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.658
TOTAL OC $ 279.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.