Orden de Compra. Nº1156-259-SE08 "PEDIDO DE ABARROTES MES DE ENERO 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1156-259-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2008
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE ABARROTES MES DE ENERO 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PEDIDO DE ABARROTES MES DE ENERO 2008 ENTREGAR EN BODEGA DE ECONOMATO DE LUNES VIERNES A PARTIR DE LAS 09:00 A LAS 16:30 HRS O/C : SIGFE :
Proveniente de Licitación 1156-1-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren
Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación San Ignacio N° 725
Comuna -1
Impuesto 20846,8
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN CARLOS AVILES TRIGO EIRL
R.U.T. 76.725.190-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla6UnidadLeche o productos de mantequillaLECHE CONDENSADA TR. 400 GR. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
50192401
DULCE DE MEMBRILLO ENVASE DE 1 KILO6UnidadDULCE DE MEMBRILLO ENVASE DE 1 KILODULCE DE MEMBRILLO ENVASE DE 1 KILO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50202306
Refrescos6UnidadRefrescosTARROS DE NESQUICK CHOCOLATE TR. 450 GR. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
50202306
Refrescos6UnidadRefrescosTARROS DE NESQUICK FRUTILLATR. 450 GR. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
50171707
VINAGRE BLANCO EN BOTELLA DE 0,5 LT.10UnidadVINAGRE BLANCO EN BOTELLA DE 0,5 LT.VINAGRE BLANCO EN BOTELLA DE 0,5 LT. $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
50171901
Conservas12UnidadConservasPIÑA CONSERVAS TR. DE 590 GR NETO $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320
50121538
Pescado estable sin refrigerar40UnidadPescado estable sin refrigerarJUREL EN TARRO DE 450 GR. $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
50201711
Té lipton50UnidadTé liptonTE LIPTON 20 BOLSITAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
50171832
JUGO DE LIMON BOTELLAS DE 0,5 LT. TRAVERSO60UnidadJUGO DE LIMON BOTELLAS DE 0,5 LT. TRAVERSOJUGO DE LIMON BOTELLAS DE 0,5 LT. TRAVERSO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 109.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.847
TOTAL OC $ 130.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.