Orden de Compra. Nº1156-2895-SE13 "1156-203-LP12 PARA UEA ABRIL-2013"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1156-2895-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2013
Nombre de la Orden de Compra 1156-203-LP12 PARA UEA ABRIL-2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1156-203-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio N° 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 91200
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Teresa Salinas
Razón Social TERESA ELENA SALINAS SILVA
R.U.T. 5.385.138-K
Sucursal Teresa Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311708
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general3000UnidadHIPÁFIX ESTÉRIL 5 x 7 CMSHIPÁFIX ESTÉRIL 5 x 7 CMS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.200
TOTAL OC $ 571.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.