Orden de Compra. Nº1156-9395-SE13 "Compra de repuestos de llaves quirúrgicas "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1156-9395-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra de repuestos de llaves quirúrgicas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio N° 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 55898
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanitarios Kiko
Razón Social ALVEAR Y VARELA LIMITADA
R.U.T. 76.636.980-4
Sucursal Sanitarios Kiko
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292307
Llaves quirúrgicas100UnidadCARTUCHO CERAMICO 35 MM.CARTUCHO CERAMICO 35 MM. $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.200 $ 294.200
Total Neto $ 294.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.898
TOTAL OC $ 350.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.