Orden de Compra. Nº1159-108-SE22 "CHOAPA SC 112 MANTENCION CAMIONETA KFGP-63"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1159-108-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2022
Nombre de la Orden de Compra CHOAPA SC 112 MANTENCION CAMIONETA KFGP-63
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1159-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Coquimbo
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5777 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 34399,5
Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlos
Razón Social sociedad comercial moyano y polo limitada
R.U.T. 76.493.525-k
Sucursal carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadMANTENCIÓN CAMIONETA PATENTE KFGP-63, SECTOR CHOAPA SAG REGIÓN DE COQUIMBOCOTIZACION: 3156 DEL 22-8-2022. ACEITE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, PETROLEO LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS AMPOLLETAS P21 Y W5W MANO DE OBRA SEGÚN PAUTA. $ 181.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.050 $ 181.050
Total Neto $ 181.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.400
TOTAL OC $ 215.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.