Orden de Compra. Nº1159-13-SE23 "CHOAPA SC 29 MANTENCION CAMIONETA KFGP63"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1159-13-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2023
Nombre de la Orden de Compra CHOAPA SC 29 MANTENCION CAMIONETA KFGP63
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1159-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Coquimbo
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6776 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 30322,48
Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlos
Razón Social sociedad comercial moyano y polo limitada
R.U.T. 76.493.525-k
Sucursal carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadREPARACIÓN CAMIONETA PATENTE KFGP-63, SECTOR CHOAPA SAG REGIÓN DE COQUIMBOCOTIZACION: 3244 DEL 25-01-2023. CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO POLEN, MANO DE OBRA Y LIQUIDO LIMPIE PARABRISAS. MANO DE OBRA INCLUIDO. $ 159.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.592 $ 159.592
Total Neto $ 159.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.322
TOTAL OC $ 189.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.