Orden de Compra. Nº1160-372-SE09 "08-08416- ID 1160-45-CO07, FACTURA N°3071"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Agrícola y Ganadero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1160-372-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2009
Nombre de la Orden de Compra 08-08416- ID 1160-45-CO07, FACTURA N°3071
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1160-45-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Bio Bio
Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 529
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Serrano 529, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 1385,8821312
Dirección de Envío de la Factura Serrano 529, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria zofri
Razón Social MARIA MERCEDES MUNOZ MEDEL
R.U.T. 10.406.408-6
Sucursal libreria zofri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de copias en blanco y negro434Unidad no definida08-08416- ID 1160-45-CO07, FACTURA N°2890  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.378 $ 7.294
Total Neto $ 7.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.386
TOTAL OC $ 8.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.