Orden de Compra. Nº1160-810-SE07 "08-08416, FACTURA N° 0082, ID 1160-232-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Agrícola y Ganadero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1160-810-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2007
Nombre de la Orden de Compra 08-08416, FACTURA N° 0082, ID 1160-232-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 08-08416, FACTURA N° 0082, ID 1160-232-CO07
Proveniente de Licitación 1160-232-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - VIII REGION
Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 529
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Serrano 529, Concepción
Comuna -1
Impuesto 9115,25
Dirección de Envío de la Factura Serrano 529, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS ARTEMIO GARCIA RAMIREZ TALLER AUTOMOTRIZ Y
R.U.T. 76.810.890-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
MANTENCION DE VEHICULOS1UnidadMANTENCION DE VEHICULOS08-08416, FACTURA N° 0082, ID 1160-232-CO07 $ 47.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.975 $ 47.975
Total Neto $ 47.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.115
TOTAL OC $ 57.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.