Orden de Compra. Nº1160-992-SE10 "08201 Compra Poleras Institucionales"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1160-992-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2010
Nombre de la Orden de Compra 08201 Compra Poleras Institucionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1160-277-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Bio Bio
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 529
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Serrano 529, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 20742,68
Dirección de Envío de la Factura Serrano 529, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COLUMBYA
Razón Social JORGE EUGENIO GUERRA LOPEZ COMERCIAL E I R L
R.U.T. 77.527.940-0
Sucursal COLUMBYA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181526
Camisas protectivas28Unidad14 Poleras verdes y 14 poleras Blancas Talla varones: 4 XXL, 12 L y 4 M Talla damas: 4 M y 4 LPOLERA TIPO A Y C $ 3.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.172 $ 109.172
Total Neto $ 109.172
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.743
TOTAL OC $ 129.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.