|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1161-1169-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-11-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MPR RIO NEGRO MANTENCION CAMIONETAS SAG RIO NEGRO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1161-153-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
|
|
R.U.T. |
61.308.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Tucapel 140 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
20824,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Tucapel 140 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AUTOCOLOR PAEZ S.A |
|
Razón Social |
AUTOCOLOR PAEZ S A
|
|
R.U.T. |
96.962.670-5 |
|
Sucursal |
AUTOCOLOR PAEZ S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23153507
| Taller de pintura variado | 1 | Unidad no definida | MANTENCION Y REVISION 115.000 KMS. CAMIONETA DPST 95 Y 105.000 KMS. CAMIONETA DPST-82 | MANTENCION Y REVISION 115.000 KMS. CAMIONETA DPST 95 Y 105.000 KMS. CAMIONETA DPST-82 |
$ 109.602,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 109.602
|
$ 109.602
|
|
|
Total Neto
|
$ 109.602
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.824
|
|
$ 130.426
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.