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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1161-1233-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CRJ-SERVICIO DE RENOVACION Y MANTENCION DE GRAFICAS PARA CCFF DEL SAG REGION DE LOS LAGOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1161-127-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Tucapel 140 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
525540 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tucapel 140 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-12-2018 |
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Proveedor |
WILO PUBLICIDAD |
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Razón Social |
GMdos Ltda.
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R.U.T. |
76.192.636-5 |
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Sucursal |
WILO PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad no definida | Cambio de gráfica en tela de PVC o autoadhesivos para 4 letreros, 3 letreros ubicados en el Control Fronterizo Cardenal Samoré de Osorno y 1 letrero en el control Fronterizo Río Encuentro de Palena. | RENOVACION DE GRAFICAS Y MANTENCION DE LETREROS DE LOS CONTROLES FRONTERIZOS DEL SAG REGION DE LOS LAGOS. PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DEL ENVÍO DE LA SIGUIENTE ORDEN DE COMPRA.- |
$ 2.766.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.766.000
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$ 2.766.000
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Total Neto
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$ 2.766.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 525.540
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$ 3.291.540
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.