Orden de Compra. Nº1161-225-SE23 "RMA- COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS EXP. 5189 REF. 239"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1161-225-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2023
Nombre de la Orden de Compra RMA- COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS EXP. 5189 REF. 239
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5612-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Los Lagos
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12192 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Tucapel 140
Comuna Puerto Montt
Impuesto 45539,2
Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COOPRINSEM
Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 82.392.600-6
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COOPRINSEM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón1Unidad no definidaSAG. ANCUDALGODON DE 1 KILO, VALOR NETO $ 8.937.- $ 8.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.937 $ 8.937
13111042
Alcohol de polivinilo3Unidad no definidaSAG. ANCUDALCOHOL DE 70° DE UN LITROS, VALOR NETO POR LITRO $ 2.581.- $ 2.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.743 $ 7.743
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario150Unidad no definidaSAG. ANCUDCUBRE CALZADO, VALOR NETO POR UNIDAD $ 680.- $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
42142609
Jeringas médicas con aguja100Unidad no definidaSAG. ANCUD100 JERINGAS DE 5 CC., VALOR NETO $ 58 C/U. $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
53102102
Overol y sobretodo para hombre15Unidad no definidaSAG. ANCUDBUZOS DE FUMIGADOR COLOR BLANCO TALLA M $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
53102102
Overol y sobretodo para hombre25Unidad no definidaSAG. ANCUDBUZO DE FUMIGADOR COLOR BLANCO TALLA XL $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 239.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.539
TOTAL OC $ 285.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.