Orden de Compra. Nº1161-343-SE24 "VC-LAREDO-EXP.4562-REF298 FWS-BUSOS INSPECCION "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1161-343-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2024
Nombre de la Orden de Compra VC-LAREDO-EXP.4562-REF298 FWS-BUSOS INSPECCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5612-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Los Lagos
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Tucapel 140
Comuna Puerto Montt
Impuesto 159417,6
Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2024
TítuloDescripción
DESPACHO

Favor enviar factura al mail siria.burgos@sag.gob.cl y materiales a siguiente dirección: Ruta a Puerto Octay U-55-V, Calle de Servicio, Recinto SAG, Sector Chuyaca, Osorno.  Contacto: Siria Burgos Fono: 64-2-200466.

Aceptar orden de compra en el portal Mercado Público para procesar pago.      

DIRECCION DE FACTURACION: Tucapel 140, Puerto Montt

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COOPRINSEM
Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 82.392.600-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COOPRINSEM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre200UnidadBUZO FUMIGACIÓN BLANCO XLBUZO FUMIGACIÓN BLANCO XL $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre237UnidadBUZO FUMIGACIÓN BLANCO LBUZO FUMIGACIÓN BLANCO L $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.040 $ 455.040
Total Neto $ 839.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.418
TOTAL OC $ 998.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.