Orden de Compra. Nº1161-481-SE11 "MAAVXVAR MATERIALES TERRENO SAG PUERTO VARAS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1161-481-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2011
Nombre de la Orden de Compra MAAVXVAR MATERIALES TERRENO SAG PUERTO VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1161-19-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Los Lagos
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Tucapel 140
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 82.392.600-6
Sucursal COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja1Unidad no definidaCAJA TRANSPORTECAJA TRANSPORTE $ 64.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.430 $ 64.430
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per400Unidad no definidaMASCARILLASMASCARILLAS $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
44121618
Tijeras2Unidad no definidaTIJERA PUNTA ROMATIJERA PUNTA ROMA $ 4.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano1Unidad no definidaLINTERNAS RECARGABLE LINTERNAS RECARGABLE $ 7.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.875 $ 7.875
42132205
Guantes quirúrgicos15CajaGUANTES DE LATEX DESECHABLE TALLA XLGUANTES DE LATEX DESECHABLE TALLA XL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
47121804
Cubos o baldes para limpieza15CajaGUANTES DE LATEX DESECHABLE TALLA LGUANTES DE LATEX DESECHABLE TALLA L $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
11151502
Fibras de nilon10CajaGUANTES DE LATEX DESECHABLE TALLA LGUANTES DE LATEX DESECHABLE TALLA L $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
42152454
Protectores de la pulpa dental1Litro1 BIDON DE 5 LTS. DE FORMALINA1 BIDON DE 5 LTS. DE FORMALINA $ 5.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.654 $ 5.654
11151502
Fibras de nilon15Metro LinealCORDEL PLASTICO 8 MMCORDEL PLASTICO 8 MM $ 1.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.290 $ 16.290
11151502
Fibras de nilon15Metro LinealCORDEL PLASTICO 13 MMCORDEL PLASTICO 13 MM $ 3.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.465 $ 45.465
11162111
Malla4,2Metro LinealMALLA RASCHEL NEGROMALLA RASCHEL NEGRO $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.242 $ 4.242
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES DE NITRILO TALLA XL (VERDE)GUANTES DE NITRILO TALLA XL (VERDE) $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
Total Neto $ 274.166
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 274.166

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.