|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1161-701-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-06-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ASC-135-LAREDO-CABLEADO EQUIPOS Y CAMARAS DE VIDEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1161-29-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
|
|
R.U.T. |
61.308.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Tucapel 140 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
335294,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Tucapel 140 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-06-2013 |
| DESPACHO FACTURA | ENVIAR FACTURA A LA SIGUIENTE DIRECCION: RUTA A PUERTO OCTAY U-55-V, CALLE DE SERVICIO, RECINTO CALO, SECTOR CHUYACA, OSORNO, FONO: 64-263000. |
|
|
Proveedor |
SAGA |
|
Razón Social |
INSTALACIONES ELECTRICAS EDUARDO ESTEBAN SANDOVAL
|
|
R.U.T. |
76.088.492-8 |
|
Sucursal |
SAGA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171610
| Cámaras de seguridad | 1 | Unidad no definida | PROYECTO CABLEADO CAMARAS DE SEGURIDAD CCTV | PROYECTO CABLEADO CAMARAS DE SEGURIDAD CCTV |
$ 630.080,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 630.080
|
$ 630.080
|
46171610
| Cámaras de seguridad | 1 | Unidad no definida | PROYECTO EQUIPAMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD CCTV | PROYECTO EQUIPAMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD CCTV |
$ 1.357.565,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.357.565
|
$ 1.357.565
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.987.645
|
|
Descuento
|
$ 222.939
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 335.294
|
|
$ 2.100.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.