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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1161-746-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PT/ CS-PAC - MANT. INCINERADOR- EL LIMITE Y RIO EN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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612-5-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Tucapel 140 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
646000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tucapel 140 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
UNISERV E.I.R.L. |
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Razón Social |
Servicios Industriales y Comerciales Natalia Contr
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R.U.T. |
76.482.801-1 |
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Sucursal |
UNISERV E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73161514
| Servicios de fabricación de hornos y de incinerado | 1 | Unidad no definida | CONVENIO NIVEL CENTRAL - LICITACIÓN 612-5-LQ20 | MANTENCIÓN PREVENTIVA A INCINERADOR DE CONTROL FRONTERIZO EL LIMITE - FUTALEUFU |
$ 1.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.700.000
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$ 1.700.000
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73161514
| Servicios de fabricación de hornos y de incinerado | 1 | Unidad no definida | ONVENIO NIVEL CENTRAL - LICITACIÓN 612-5-LQ20 | MANTENCIÓN PREVENTIVA A INCINERADOR DE CONTROL FRONTERIZO RIO ENCUENTRO - PALENA |
$ 1.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.700.000
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$ 1.700.000
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Total Neto
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$ 3.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 646.000
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$ 4.046.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.