Orden de Compra. Nº
1161-902-SE18
"
VCA-CS SERV.REPAR.CASA SAMORE SAG
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1161-902-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
VCA-CS SERV.REPAR.CASA SAMORE SAG
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1161-20-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SAG - Los Lagos
Razón Social
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T.
61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra
Tucapel 140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 947582 del sistema sigfe.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T.
61.308.000-7
Dirección de Facturación
Tucapel 140
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
310602,5
Dirección de Envío de la Factura
Tucapel 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
domingobaez
Razón Social
DOMINGO RAMON BAEZ RIVERA
R.U.T.
8.768.587-k
Sucursal
domingobaez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
7
Unidad no definida
COTIZACION 26 DEL 02-08-2018
BOLONES
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.000
$ 133.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
7
Unidad no definida
COTIZACION 26 DEL 02-08-2018
RIPIO
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.000
$ 133.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
15
Unidad
COTIZACION 26 02-08-2018
PINO VERDE TAPA (MOLDAJE Y STACA)
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
15
Unidad
COTIZACION 26 DEL 02-08-2018
PINO VERDE UNA 1*10 (MOLDAJE Y STACA)
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
COTIZACIÓN 26 DEL 02-08-2018
RELLENO DE PIEZA DE ALTO 1.20*3.5 ANCHO Y 3.6 LARGO, RELLENO DE PIEZA CON BOLONES ESTABILIZADO DE ARENA Y LOSA DE CEMENTO DE 10 CENTIMETROS Y ESTABILIZADO PARA INSTALAR PLANCHAS Y POSTERIOR PISO FLOTANTE,
$ 500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
4
Unidad
COTIZACION 26
FLETE DE TRASLADO DE MATERIALES AL COMPLEJO CARDENAL SAMORE
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
25
Unidad
COTIZACION 26 DEL 02-08-2018
CEMENTO
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.750
$ 98.750
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
Y GASTOS SEGÚN SEÑALA CONTIZACIÓN 26 DEL 02-08-2018
Y GASTOS SEGÚN SEÑALA CONTIZACIÓN 26 DEL 02-08-2018
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
2
Unidad
COTIZACION 26 DEL 02-08-2018
CLAVOS Y OTROS MENORES
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
Total Neto
$ 1.634.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 310.602
TOTAL OC
$ 1.945.352
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.