Orden de Compra. Nº1161266-1081-AG23 "ADQUISICIÓN MATERIALES PREPARACIÓN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS Y VERANO 2024 DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1161266-1081-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES PREPARACIÓN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS Y VERANO 2024 DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema OTROS MATERIALES, RE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES N°258, HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 23180
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES N°258, HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Richard Antonio
Razón Social PROYECTOS, MANTENCIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCCION
R.U.T. 76.987.752-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Richard Antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151607
Cordones de seguridad50Metro LinealMTS. DE CORDÓN RV-K DE 3*1.5 MMCORDÓN RV-K DE 3*1.5 MM $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
25172906
Reflectores4UnidadREFLECTORES LED DE 100 WATTSREFLECTORES LED DE 100 WATTS $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 122.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.180
TOTAL OC $ 145.180


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.987.752-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.