Orden de Compra. Nº
1161266-1107-AG25
"
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO - ELECCION PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIA DE LA REPÚBLICA 2025
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1161266-1107-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO - ELECCION PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIA DE LA REPÚBLICA 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Contratos y Licitaciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema MATERIALES Y UTILES .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258
Comuna
Tucapel
Impuesto
37329,3
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERLIMPIO
Razón Social
RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T.
13.137.595-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERLIMPIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
15
Unidad
JABÓN LIQUIDO DE 900 ML CON "DOSIFICADOR"
JABON LIQUIDO AROM 750 ML
$ 895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.425
$ 13.425
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
LAVALOZA 900 ML QUIX O EQUIVALENTE
LAVALOZAS CONCENTRADO VIRGINIA 750 ML
$ 1.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.135
$ 5.135
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CLORO GEL FORMATO 900 ML CLOROX O EQUIVALENTE
CLOROGEL IGENIX EUCAL 900 ML
$ 947,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.470
$ 9.470
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
TRAPEROS DE PIS DOBLE OJAL VIRUTEX O EQUIVALENTE
TRAPERO ALGODÓN CON OJAL REFORZADO 50X70
$ 564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640
$ 5.640
47131502
Paños de limpieza
10
Pack
PAÑOS ESPONJA PACK DE 3 UNIDADES CADA UNO VIRUTEX O EQUIVALENTE
PAÑO ESPOJA 3 UNID
$ 809,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.090
$ 8.090
47131603
Esponjas
5
Pack
ESPONJA AMARILLA DE LOZA PACK DE 3 UNIDADES CADA UNO
ESPONJA LAVALOZA AMARILLO/VERDE
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
47121701
Bolsas de basura
35
Paquete
ROLLOS DE BOLSA DE BASURA MEDIDAS 80X120 APROX
BOLSA DE BASURA 90X120 PA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
47121701
Bolsas de basura
35
Paquete
ROLLO DE BOLSA DE BASURA MEDIDAS 50X70
BOLSA DE BASURA 50X70 PA
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
14111703
Toallas de papel
45
Paquete
TOALLA DE PAPEL PARA MANOS, INTERFOLIADAS DE 200 UNIDADES, BLANCA BUENA CALIDAD
TOALLA INTERFOLIADA 200 UNI
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.050
$ 49.050
47121701
Bolsas de basura
18
Paquete
BOLSA DE BASURA GRUESA GRANDES NEGRAS PARA 240 LITROS
BOLSA DE BASURA 100X120 PA
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
14111704
Papel higiénico
50
Rollo
ROLLOS DE CONFORT DE 50 METROS CADA UNO BUENA CALIDAD
PAPEL SWAN 50 MT DOBLE HOJA
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
Total Neto
$ 196.470
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.329
TOTAL OC
$ 233.799
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.137.595-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
9.999.459-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.