Orden de Compra. Nº1161266-1107-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO - ELECCION PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIA DE LA REPÚBLICA 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1161266-1107-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO - ELECCION PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIA DE LA REPÚBLICA 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema MATERIALES Y UTILES .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258
Comuna Tucapel
Impuesto 37329,3
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERLIMPIO
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERLIMPIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones15UnidadJABÓN LIQUIDO DE 900 ML CON "DOSIFICADOR" JABON LIQUIDO AROM 750 ML $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.425 $ 13.425
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadLAVALOZA 900 ML QUIX O EQUIVALENTE LAVALOZAS CONCENTRADO VIRGINIA 750 ML $ 1.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.135 $ 5.135
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO GEL FORMATO 900 ML CLOROX O EQUIVALENTE CLOROGEL IGENIX EUCAL 900 ML $ 947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.470 $ 9.470
47131502
Paños de limpieza10UnidadTRAPEROS DE PIS DOBLE OJAL VIRUTEX O EQUIVALENTE TRAPERO ALGODÓN CON OJAL REFORZADO 50X70 $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
47131502
Paños de limpieza10PackPAÑOS ESPONJA PACK DE 3 UNIDADES CADA UNO VIRUTEX O EQUIVALENTE PAÑO ESPOJA 3 UNID $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.090 $ 8.090
47131603
Esponjas5PackESPONJA AMARILLA DE LOZA PACK DE 3 UNIDADES CADA UNOESPONJA LAVALOZA AMARILLO/VERDE $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
47121701
Bolsas de basura35PaqueteROLLOS DE BOLSA DE BASURA MEDIDAS 80X120 APROXBOLSA DE BASURA 90X120 PA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
47121701
Bolsas de basura35PaqueteROLLO DE BOLSA DE BASURA MEDIDAS 50X70BOLSA DE BASURA 50X70 PA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
14111703
Toallas de papel45PaqueteTOALLA DE PAPEL PARA MANOS, INTERFOLIADAS DE 200 UNIDADES, BLANCA BUENA CALIDAD TOALLA INTERFOLIADA 200 UNI $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.050 $ 49.050
47121701
Bolsas de basura18PaqueteBOLSA DE BASURA GRUESA GRANDES NEGRAS PARA 240 LITROS BOLSA DE BASURA 100X120 PA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
14111704
Papel higiénico50RolloROLLOS DE CONFORT DE 50 METROS CADA UNO BUENA CALIDAD PAPEL SWAN 50 MT DOBLE HOJA $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 196.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.329
TOTAL OC $ 233.799


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.