Orden de Compra. Nº1161266-202-AG26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES - ACTIVIDAD MATEADA PREVENTIVA - SENDA PREVIENE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1161266-202-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES - ACTIVIDAD MATEADA PREVENTIVA - SENDA PREVIENE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema Otros.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258
Comuna Tucapel
Impuesto 4016,6
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOBERCAR
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOBERCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121501
Cartón blanqueado6UnidadBANDEJAS DE CARTÓN GRANDEBANDEJA DE CARTÓN $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS PARA CAFÉ POLIPAPELVASOS POLI PAPEL 240 CC $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111705
Servilletas de papel3PaqueteSERVILLETAS 300 UNIDADES CADA PAQUETEPTE. SERVILLETAS ELITE $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico100UnidadCUCHARAS PARA CAFÉCUCHARAS PLÁSTICAS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 21.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.017
TOTAL OC $ 25.157


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.