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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1161266-202-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES - ACTIVIDAD MATEADA PREVENTIVA - SENDA PREVIENE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Contratos y Licitaciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258 |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
4016,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOBERCAR |
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Razón Social |
BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
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R.U.T. |
9.999.459-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOBERCAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14121501
| Cartón blanqueado | 6 | Unidad | BANDEJAS DE CARTÓN GRANDE | BANDEJA DE CARTÓN |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.340
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$ 5.340
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 100 | Unidad | VASOS PARA CAFÉ POLIPAPEL | VASOS POLI PAPEL 240 CC |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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14111705
| Servilletas de papel | 3 | Paquete | SERVILLETAS 300 UNIDADES CADA PAQUETE | PTE. SERVILLETAS ELITE |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.800
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$ 1.800
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52151617
| Cucharas de madera de uso doméstico | 100 | Unidad | CUCHARAS PARA CAFÉ | CUCHARAS PLÁSTICAS |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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Total Neto
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$ 21.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.017
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$ 25.157
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.