Orden de Compra. Nº1161266-286-AG26 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ALCALDIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1161266-286-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema OTRO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES N°258, HUÉPIL COMUNA DE TUCAPEL.
Comuna Tucapel
Impuesto 39751,8
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES N°258, HUÉPIL COMUNA DE TUCAPEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercados Don Car
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES HNOS. PINO ARTEAGA LIMITADA
R.U.T. 77.534.419-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercados Don Car
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadPAQUETE GALLETAS (TRITON, MANTEQUILLA, LIMON, ALTEZA)PAQUETE GALLETAS (TRITON, MANTEQUILLA, LIMON, ALTEZA) $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE DE 100 BOLSITAS  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadENDULZANTE DE 270ml  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50201710
Té de hierbas3UnidadCAJAS CHICAS DE HIERBAS DE MANZANILLAS  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
50201706
Café3UnidadTARROS DE NESCAFE TRADICIONAL 170g.  $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.070 $ 17.070
50201706
Café3UnidadTARROS DE DESCAFEINADO GRANULADO 170g.  $ 8.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.470 $ 25.470
50202311
Bebidas20PackPACK DE 6 UNIDADES LATAS DE 350ml DE COCA-COLA ZERO SIN AZUCARPACK DE 6 UNIDADES LATAS DE 350ml DE COCA-COLA ZERO SIN AZUCAR $ 5.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.800 $ 111.800
50202310
Agua mineral3PackPACK DE 6 UNIDADES DE 1.6 ml, DE AGUA MINERAL SIN GASPACK DE 6 UNIDADES DE 1.6 ml, DE AGUA MINERAL SIN GAS $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.770 $ 19.770
50202310
Agua mineral3PackPACK DE 6 UNIDADES DE 1.6 ml, DE AGUA MINERAL CON GASPACK DE 6 UNIDADES DE 1.6 ml, DE AGUA MINERAL CON GAS $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.770 $ 19.770
Total Neto $ 209.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.752
TOTAL OC $ 248.972


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.