Orden de Compra. Nº
1161266-286-AG26
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ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ALCALDIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1161266-286-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ALCALDIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Contratos y Licitaciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema OTRO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES N°258, HUÉPIL COMUNA DE TUCAPEL.
Comuna
Tucapel
Impuesto
39751,8
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES N°258, HUÉPIL COMUNA DE TUCAPEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercados Don Car
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES HNOS. PINO ARTEAGA LIMITADA
R.U.T.
77.534.419-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Supermercados Don Car
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
PAQUETE GALLETAS (TRITON, MANTEQUILLA, LIMON, ALTEZA)
PAQUETE GALLETAS (TRITON, MANTEQUILLA, LIMON, ALTEZA)
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.890
$ 2.890
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
ENDULZANTE DE 270ml
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50201710
Té de hierbas
3
Unidad
CAJAS CHICAS DE HIERBAS DE MANZANILLAS
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
50201706
Café
3
Unidad
TARROS DE NESCAFE TRADICIONAL 170g.
$ 5.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.070
$ 17.070
50201706
Café
3
Unidad
TARROS DE DESCAFEINADO GRANULADO 170g.
$ 8.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.470
$ 25.470
50202311
Bebidas
20
Pack
PACK DE 6 UNIDADES LATAS DE 350ml DE COCA-COLA ZERO SIN AZUCAR
PACK DE 6 UNIDADES LATAS DE 350ml DE COCA-COLA ZERO SIN AZUCAR
$ 5.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.800
$ 111.800
50202310
Agua mineral
3
Pack
PACK DE 6 UNIDADES DE 1.6 ml, DE AGUA MINERAL SIN GAS
PACK DE 6 UNIDADES DE 1.6 ml, DE AGUA MINERAL SIN GAS
$ 6.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.770
$ 19.770
50202310
Agua mineral
3
Pack
PACK DE 6 UNIDADES DE 1.6 ml, DE AGUA MINERAL CON GAS
PACK DE 6 UNIDADES DE 1.6 ml, DE AGUA MINERAL CON GAS
$ 6.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.770
$ 19.770
Total Neto
$ 209.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.752
TOTAL OC
$ 248.972
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.999.459-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.