Orden de Compra. Nº1161266-438-AG26 "O.a compra ágil: 1161266-436-COT26 ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS PARA EL 09.07.2026 A LAS 10:00 AM PARA PRODESAL."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1161266-438-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2026
Nombre de la Orden de Compra O.a compra ágil: 1161266-436-COT26 ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS PARA EL 09.07.2026 A LAS 10:00 AM PARA PRODESAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado - del sistema PRESUPUESTO APORTADO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil comuna de Tucapel
Comuna Tucapel
Impuesto 3457,05
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil comuna de Tucapel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOBERCAR
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOBERCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel1PaqueteSERVILLETAS DE PAPEL, PAQUETE DE 300 UNIDADES.   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50201706
Café1TarroCAFÉ NESCAFÉ TARRO DE 170 GRAMOS   $ 7.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.599 $ 7.599
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1kilogramoAZÚCAR DE 1 KILO   $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399 $ 1.399
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico1BolsaCUCHARAS DESECHABLES PARA CAFÉ DE 100 UNIDADES.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1PaqueteVASOS DESECHABLES DE POLI PAPEL PARA CAFÉ DE 8 OZ BOLSA DE 50 UNIDADES   $ 2.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.997 $ 2.997
Total Neto $ 18.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.457
TOTAL OC $ 21.652


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.