|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1162-145-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-04-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MARCADORES Y PAPEL CONTAC LABORATORIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SAG - Magallanes |
|
Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
|
|
R.U.T. |
61.308.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bulnes 0309 piso 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
|
|
R.U.T. |
61.308.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Bulnes 0309 piso 3 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
2003,74 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 0309 piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-04-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Julio César Foschino Barassi |
|
Razón Social |
JULIO CESAR MIGUEL FOSCHINO BARASSI
|
|
R.U.T. |
5.841.849-8 |
|
Sucursal |
Julio César Foschino Barassi |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111609
| Papel para forrar | 3 | Unidad | PLIEGOS DE PAPEL CONTAC | PLIEGOS DE PAPEL CONTAC |
$ 882,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.646
|
$ 2.646
|
44121708
| Marcadores | 20 | Unidad | MARCADOR PERMANENTE AZUL PARA CD MARCA ARTEL COD. D88693 | MARCADOR PERMANENTE AZUL PARA CD MARCA ARTEL COD. D88693 |
$ 395,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.900
|
$ 7.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.546
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.004
|
|
$ 12.550
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.