Orden de Compra. Nº1163097-2-SE25 "RIG: P02/mantenimiento/SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES,JARDINES INFANTILES V.T.F., DE LAS COMUNAS DE COPIAPÓ, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, CALDERA Y TIERRA AMARILLA// lineas 1"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1163097-2-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra RIG: P02/mantenimiento/SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES,JARDINES INFANTILES V.T.F., DE LAS COMUNAS DE COPIAPÓ, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, CALDERA Y TIERRA AMARILLA// lineas 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1171166-10-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 MANTENIMIENTO ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra Infante N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 351
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Infante N°740
Comuna Copiapó
Impuesto 3124507,25
Dirección de Envío de la Factura Infante N°740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMFFAL SPA
Razón Social AMFFAL SPA
R.U.T. 78.747.370-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMFFAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaServicio de Mantenimiento// Linea 1//Escuela Jesus Fernandez Hidalgo// Comuna CopiapoServicio de Mantenimiento// Linea 1//Escuela Jesus Fernandez Hidalgo// Comuna Copiapo $ 527.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.800 $ 527.800
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaServicio de Mantenimiento// Linea 1/ Escuela San Pedro/ Comuna CopiapoServicio de Mantenimiento// Linea 1/ Escuela San Pedro/ Comuna Copiapo $ 5.665.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.665.912 $ 5.665.912
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaServicio de Mantenimiento// Linea 1/Escuela Bruno Zavala/ Comuna CopiapoServicio de Mantenimiento// Linea 1/Escuela Bruno Zavala/ Comuna Copiapo $ 4.784.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.784.767 $ 4.784.767
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaServicio de Mantenimiento// Linea 1//Liceo Jose Antonio Carvajal/ Comuna CopiapoServicio de Mantenimiento// Linea 1//Liceo Jose Antonio Carvajal/ Comuna Copiapo $ 5.120.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120.184 $ 5.120.184
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaServicio de Mantenimiento// Linea 1//Escuela Maria Luz Lanza Pizarro/ Comuna CopiapoServicio de Mantenimiento// Linea 1//Escuela Maria Luz Lanza Pizarro/ Comuna Copiapo $ 346.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.112 $ 346.112
Total Neto $ 16.444.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.124.507
TOTAL OC $ 19.569.282


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.