Orden de Compra. Nº1165648-359-SE23 "Contrato de suministros de prótesis dentales PROGRAMAS DESAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1165648-359-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministros de prótesis dentales PROGRAMAS DESAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Andrés Bello 511, CESFAM Limache Viejo, Limache
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Av. Palmira Romano Sur #340
Comuna Limache
Impuesto 2483000
Dirección de Envío de la Factura Av. Palmira Romano Sur #340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORDENT
Razón Social MARITZA ELIZABETH DEL CARMEN ORDENES HILLS
R.U.T. 10.754.756-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORDENT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122003
Servicios de personal odontológico auxiliar1Unidad no definidaContrato de suministro para confecciones de prótesis dentales acrílicas ($50.000) y /o metálicas ($95.000) impuestos incluido. el plazo máximo de ejecución será hasta el 31 de marzo 2024 o hasta completar el monto máximo de 19.100.000 impuesto incluido, lo que ocurra primero.Contrato de suministro para confecciones de prótesis dentales acrílicas ($50.000) y /o metálicas ($95.000) impuestos incluido $ 16.617.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.617.000 $ 16.617.000
Total Neto $ 16.617.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 2.483.000
TOTAL OC $ 19.100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.