Orden de Compra. Nº1169971-137-SE21 "Insumos Traumatología"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1169971-137-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2021
Nombre de la Orden de Compra Insumos Traumatología
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 968521-6-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS
Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3530
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación CALLE RIQUELME N 1131
Comuna San Javier
Impuesto 240293,38
Dirección de Envío de la Factura CALLE RIQUELME N 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requerimiento de despacho
Srs. Proveedores:
• Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No Factura).
• Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de compra.
• Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com  al momento de su emisión.
Cualquier duda o consulta favor contactarse con departamento de contabilidad y finanzas al 732-566342 - 732-566311

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arenys Med
Razón Social ARENYS MED S.A.
R.U.T. 76.901.400-4
Sucursal Arenys Med
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadSHAVER INCISOR PLUS ELITE 4.5mmSHAVER INCISOR PLUS ELITE 4.5mm $ 117.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.151 $ 117.151
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadVULCAN SAPHYRE BIPOLAR 90°VULCAN SAPHYRE BIPOLAR 90° $ 188.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.687 $ 188.687
85121612
Servicios ortopédicos3UnidadSUTURA Y AGUJA ULTRABRAID #2 BLANCA 38 PulgadasSUTURA Y AGUJA ULTRABRAID #2 BLANCA 38 Pulgadas $ 33.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.134 $ 100.134
85121612
Servicios ortopédicos2UnidadSUTURA Y AGUJA ULTRABRAID #2 COBRAID 38 PulgadasSUTURA Y AGUJA ULTRABRAID #2 COBRAID 38 Pulgadas $ 33.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.756 $ 66.756
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadBIORCI HA TORNILLO 9X3OBIORCI HA TORNILLO 9X3O $ 232.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.016 $ 232.016
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadENDOBUTTON CL ULTRA 15mmENDOBUTTON CL ULTRA 15mm $ 327.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.942 $ 327.942
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadBIORCI HA TORNILLO 7X20BIORCI HA TORNILLO 7X20 $ 232.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.016 $ 232.016
Total Neto $ 1.264.702
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.293
TOTAL OC $ 1.504.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.