Orden de Compra. Nº1169971-40-SE21 "Insumos de traumatología"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1169971-40-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Insumos de traumatología
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 968521-6-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS
Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1532
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación CALLE RIQUELME N 1131
Comuna San Javier
Impuesto 147669,9
Dirección de Envío de la Factura CALLE RIQUELME N 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requerimiento de despacho

Srs. Proveedores:

• Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No Factura).

• Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de compra.

• Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com  al momento de su emisión.

Cualquier duda o consulta favor contactarse con departamento de contabilidad y finanzas al 732-566342 - 732-566311

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOMET CHILE S A
Razón Social BIOMET CHILE S A
R.U.T. 96.863.710-k
Sucursal BIOMET CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadTORNILLO BLOQUEADO DVR 2.7X20MMTORNILLO BLOQUEADO DVR 2.7X20MM $ 20.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.895 $ 20.895
85121612
Servicios ortopédicos2UnidadTORNILLO BLOQUEADO DVR 2.7X16MMTORNILLO BLOQUEADO DVR 2.7X16MM $ 20.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.790 $ 41.790
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadTORNILLO NO BLOQUEADO DVR 2.7X16MMTORNILLO NO BLOQUEADO DVR 2.7X16MM $ 20.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.895 $ 20.895
85121612
Servicios ortopédicos2UnidadTORNILLO MULTIDIRECCIONAL DVR 2.7X14MMTORNILLO MULTIDIRECCIONAL DVR 2.7X14MM $ 62.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.790 $ 125.790
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadTORNILLO MULTIDIRECCIONAL DVR 2.7X16MMTORNILLO MULTIDIRECCIONAL DVR 2.7X16MM $ 62.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.895 $ 62.895
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadAGUJA KIRSCHNER DVR 1.6MMAGUJA KIRSCHNER DVR 1.6MM $ 20.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.895 $ 20.895
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadSTAGRAFT 2CCSTAGRAFT 2CC $ 275.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.100 $ 275.100
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadPLACA ANGOSTA BLOQUEADA DVR DERPLACA ANGOSTA BLOQUEADA DVR DER $ 208.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.950 $ 208.950
Total Neto $ 777.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.670
TOTAL OC $ 924.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.