Orden de Compra. Nº1169971-44-SE21 "Insumos de traumatología"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1169971-44-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Insumos de traumatología
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 968521-6-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS
Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1530
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación CALLE RIQUELME N 1131
Comuna San Javier
Impuesto 192437,7
Dirección de Envío de la Factura CALLE RIQUELME N 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requerimiento de despacho

Srs. Proveedores:

• Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No Factura).

• Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de compra.

• Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com  al momento de su emisión.

Cualquier duda o consulta favor contactarse con departamento de contabilidad y finanzas al 732-566342 - 732-566311

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOMET CHILE S A
Razón Social BIOMET CHILE S A
R.U.T. 96.863.710-k
Sucursal BIOMET CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadPLACA COMPRESION BLOQUEADA PEQ FRAG 8 ORIF 3.5MMPLACA COMPRESION BLOQUEADA PEQ FRAG 8 ORIF 3.5MM $ 206.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.850 $ 206.850
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadTORNILLO CORTICAL PEQ FRAG BLOQUEADO 3.5X18MMTORNILLO CORTICAL PEQ FRAG BLOQUEADO 3.5X18MM $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadTORNILLO CORTICAL PEQ FRAG BLOQUEADO 3.5X14MMTORNILLO CORTICAL PEQ FRAG BLOQUEADO 3.5X14MM $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadTORNILLO CORTICAL PEQ FRAG 3.5X12MMTORNILLO CORTICAL PEQ FRAG 3.5X12MM $ 47.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.145 $ 47.145
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadTORNILLO CORTICAL PEQ FRAG 3.5X14MMTORNILLO CORTICAL PEQ FRAG 3.5X14MM $ 47.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.145 $ 47.145
85121612
Servicios ortopédicos2UnidadTORNILLO CORTICAL PEQ FRAG 3.5X16MMTORNILLO CORTICAL PEQ FRAG 3.5X16MM $ 47.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.290 $ 94.290
85121612
Servicios ortopédicos2UnidadSTAGRAFT 2CCSTAGRAFT 2CC $ 275.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.200 $ 550.200
85121612
Servicios ortopédicos1UnidadAGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCANTERICA 1.6MMAGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCANTERICA 1.6MM $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 1.012.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.438
TOTAL OC $ 1.205.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.