Orden de Compra. Nº1169971-7-SE25 "insumos traumatologicos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1169971-7-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2025
Nombre de la Orden de Compra insumos traumatologicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1169971-2-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS TRAUMATOLOGICOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE RIQUELME N 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 269
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación CALLE RIQUELME N 1131
Comuna *
Impuesto 248167,55
Dirección de Envío de la Factura CALLE RIQUELME N 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.874.470-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121612
Servicios ortopédicos1Unidadtriathlon PKR femur codigo 5610-F-601triathlon PKR femur codigo 5610-F-601 $ 478.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.000 $ 478.000
85121612
Servicios ortopédicos5Unidadescafandrasescafandras $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
85121612
Servicios ortopédicos1Unidadcemento codigo 61971010cemento codigo 61971010 $ 88.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.300 $ 88.300
85121612
Servicios ortopédicos1Unidadloban 60 x 60 cm codigo 6648EZloban 60 x 60 cm codigo 6648EZ $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
85121612
Servicios ortopédicos1Unidadtriathlon PKR x3 codigo 5630-G-508triathlon PKR x3 codigo 5630-G-508 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
85121612
Servicios ortopédicos1Unidadsurgilav codigo 0210-158--000surgilav codigo 0210-158--000 $ 83.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.845 $ 83.845
85121612
Servicios ortopédicos1Unidadsierrra sagital codigo 4118-127-090sierrra sagital codigo 4118-127-090 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
85121612
Servicios ortopédicos1Unidadsierra reciprocante codigo 0277-096-327sierra reciprocante codigo 0277-096-327 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
85121612
Servicios ortopédicos1Unidadtriathlon PKR baseplate codigo 5620-B-501 triathlon PKR baseplate codigo 5620-B-501 $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 1.306.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 248.168
TOTAL OC $ 1.554.313


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.