Orden de Compra. Nº1170507-179-SE25 "307: Adquisición de créditos y servicio de soporte con mantenimiento especializado de APIs de Google Maps, desde licitación ID 1170507-9-LE25 (UD_20/LP/405/2409222/560/BRZ)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO ELECTORAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1170507-179-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 307: Adquisición de créditos y servicio de soporte con mantenimiento especializado de APIs de Google Maps, desde licitación ID 1170507-9-LE25 (UD_20/LP/405/2409222/560/BRZ)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1170507-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVEL
Razón Social SERVICIO ELECTORAL
R.U.T. 60.504.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 445 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO ELECTORAL
R.U.T. 60.504.000-4
Dirección de Facturación Esmeralda 611
Comuna Santiago
Impuesto 10890,6575
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Growth Partner Network SpA
Razón Social GROWTH PARTNER NETWORK SPA
R.U.T. 76.967.855-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Growth Partner Network SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232701
Software de servidor de aplicaciones1UnidadValor de dólar al día de la Resolución de adjudicación: 27-05-2025 ($938,28). Se adjudicará la cantidad de 4.500.000 créditos o hasta el tope de créditos a contratar considerando 1000 UTM (conversión peso chileno a dólar según mes de adjudicación). Se realizará la conversión de valor del dólar al día de la emisión del documento de facturación.MONTO UNITARIO NETO POR CONSULTA SIN IVA EN DÓLARES. Según oferta económica presentada en licitación ID 1170507-9-LE25. US$ 57.319,25 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 57.319,25 US$ 57.319,25
Total Neto US$ 57.319,25
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 10.890,66
TOTAL OC US$ 68.209,91


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.