|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1170507-491-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
816: Servicio adicional de aseo general para bodega nacional, por 5 meses, desde licitación ID 5155-28-LQ25 (UD_22/LP/888/2409002/621/BRZ) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5155-28-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVEL |
|
Razón Social |
SERVICIO ELECTORAL
|
|
R.U.T. |
60.504.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO ELECTORAL
|
|
R.U.T. |
60.504.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda 611 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
965966,38685 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 611 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ARPIZ |
|
Razón Social |
ARPIZ SPA
|
|
R.U.T. |
76.455.193-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ARPIZ |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 5 | Unidad | Servicio adicional de aseo general para bodega nacional, por 5 meses según condiciones establecidas en contrato y otros antecedentes adjuntos. | Según contrato suscrito. |
$ 1.016.807,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.084.035
|
$ 5.084.034
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.084.034
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 965.966
|
|
$ 6.050.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.