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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1171142-1005-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TUTROL PARA LABORATORIO DESDE LICITACION 1171142-45-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1171142-45-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
62.000.830-3 |
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Dirección de Facturación |
RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N |
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Comuna |
Padre Las Casas
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Impuesto |
25992 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSUVAL S.A. |
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Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
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R.U.T. |
77.768.990-8 |
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Sucursal |
INSUVAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191601
| Dextrosa | 144 | Unidad | 22. Trutol o carga de glucosa oral 75g
96100662-1039-46-149 | GLUCOSA LIQUIDA 75 GR BOT 250 ML, CJ X 24 UN. SABORES DISPONIBLES NARANJA Y LIMON, GLUCOFRESH, PRODUCTO LIBRE DE SODIO, CAFEINA Y COLORANTES. DESPACHO 48 HRS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO01-2024 |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.800
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$ 136.800
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Total Neto
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$ 136.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.992
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$ 162.792
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.