Orden de Compra. Nº1171142-12017-AG25 "PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL COMPLEJOA SISTENCIAL PADRE LAS CASAS A JORNADA CRR / MINISTERIO DE SALUD DESDE 1171142-3120-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171142-12017-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL COMPLEJOA SISTENCIAL PADRE LAS CASAS A JORNADA CRR / MINISTERIO DE SALUD DESDE 1171142-3120-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
Razón Social HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
R.U.T. 62.000.830-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 120
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
R.U.T. 62.000.830-3
Dirección de Facturación RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Markamos Viajes
Razón Social AGENCIA MARKAMOS VIAJES SPA
R.U.T. 78.210.325-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Markamos Viajes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos6UnidadSE SOLICITAN 6 PASEJE IDA Y VUELTA DESDE TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO LOS DIAS 6 DE ENERO DEL 2025 AL 7 DE ENERO DEL 2025 LOS DATOS DE LOS PASAJERO SE OTORGARAN UNA VEZ ADJUDICADO EL PROVEEDOR PASEJES AEREOS IDA Y VUELTA DESDE TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO LOS DIAS 6 DE ENERO DEL 2025 AL 7 DE ENERO DEL 2025 $ 200.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.205.004 $ 1.205.004
Total Neto $ 1.205.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.205.004

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.