Orden de Compra. Nº
1171142-1703-SE25
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SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CX PENDIENTES 2024 J&J DESDE LIC.1171142-71-LQ23.
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1171142-1703-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CX PENDIENTES 2024 J&J DESDE LIC.1171142-71-LQ23.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1171142-71-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
Razón Social
HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
R.U.T.
62.000.830-3
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7224
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
R.U.T.
62.000.830-3
Dirección de Facturación
RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N
Comuna
Padre Las Casas
Impuesto
3255960,705879
Dirección de Envío de la Factura
RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Johnson & Johnson Medical
Razón Social
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T.
93.745.000-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Johnson & Johnson Medical
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42293403
Sujeta implantes quirúrgicos
1
Unidad no definida
PAGO DE INSUMOS CX PENDIENTES 2024, SEGÚN COTIZACIONES: 20671989, 20671875, 20660765, 20674897, 20670284, 20670285, 20671183, 20676976, 20668984, 20668985, 20674777, 20669493.
PAGO DE INSUMOS CX PENDIENTES 2024, SEGÚN COTIZACIONES: 20671989, 20671875, 20660765, 20674897, 20670284, 20670285, 20671183, 20676976, 20668984, 20668985, 20674777, 20669493.
$ 17.136.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.136.635
$ 17.136.635
Total Neto
$ 17.136.635
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.255.961
TOTAL OC
$ 20.392.596
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.