Orden de Compra. Nº1171142-2966-SE25 "SUMINISTRO INSUMOS DE CX TMT DE HOMBRO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025, DESDE LIC. 1171142-1-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171142-2966-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS DE CX TMT DE HOMBRO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025, DESDE LIC. 1171142-1-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1171142-1-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
Razón Social HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
R.U.T. 62.000.830-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7743
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
R.U.T. 62.000.830-3
Dirección de Facturación RUTA 194 KM 0.7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 2458690,82
Dirección de Envío de la Factura RUTA 194 KM 0.7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arenys Med
Razón Social ARENYS MED S.A.
R.U.T. 76.901.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arenys Med
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294209
Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ortopédico1UnidadINSUMOS PARA CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA HOMBRO. DESDE LIC 1171142-1-LQ23 - COTIZACIÓN N° 3841, 4212, 2909, 3374, 3671, 3518, 4433, 3373, 4204, 1383, 3844, 3495, 4205.INSUMOS PARA CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA HOMBRO. DESDE LIC 1171142-1-LQ23 - COTIZACIÓN N° 3841, 4212, 2909, 3374, 3671, 3518, 4433, 3373, 4204, 1383, 3844, 3495, 4205. $ 12.940.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.940.478 $ 12.940.478
Total Neto $ 12.940.478
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.458.691
TOTAL OC $ 15.399.169


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.