Orden de Compra. Nº1171142-2968-SE25 "SUMINISTRO INSUMOS DE CX TMT DE PEQ. ART. PENDIENTE 2024, DESDE LIC. 1171142-114-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171142-2968-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS DE CX TMT DE PEQ. ART. PENDIENTE 2024, DESDE LIC. 1171142-114-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1171142-114-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
Razón Social HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
R.U.T. 62.000.830-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8778
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
R.U.T. 62.000.830-3
Dirección de Facturación RUTA 194 KM 0.7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 29614,73
Dirección de Envío de la Factura RUTA 194 KM 0.7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arenys Med
Razón Social ARENYS MED S.A.
R.U.T. 76.901.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arenys Med
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294209
Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ortopédico1UnidadREGULARIZACIÓN DE INSUMOS UTILIZADOS EN CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA REALIZADAS DURANTE EL 2024. DESDE LIC. 1171142-114-LQ22. N° COTIZACIÓN: 109378REGULARIZACIÓN DE INSUMOS UTILIZADOS EN CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA REALIZADAS DURANTE EL 2024. DESDE LIC. 1171142-114-LQ22. N° COTIZACIÓN: 109378 $ 155.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.867 $ 155.867
Total Neto $ 155.867
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.615
TOTAL OC $ 185.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.