Orden de Compra. Nº1171142-3839-SE25 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS MES DE AGOSTO 2025 DESDE 1171142-82-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171142-3839-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS MES DE AGOSTO 2025 DESDE 1171142-82-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1171142-82-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
Razón Social HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
R.U.T. 62.000.830-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9036
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
R.U.T. 62.000.830-3
Dirección de Facturación RUTA 194 - KM 0.7 LOCALIDAD MAQUEHUE
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 380000
Dirección de Envío de la Factura RUTA 194 - KM 0.7 LOCALIDAD MAQUEHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAN AGUSTIN LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SAN AGUSTIN LIMITADA
R.U.T. 77.789.084-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SAN AGUSTIN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112103
Abrazaderas1UnidadADQUISICIÓN ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES, DESDE LICITACIÓN 1171142-82-LE23. ADQUISICIÓN ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES, DESDE LICITACIÓN 1171142-82-LE23. $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Total Neto $ 2.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.000
TOTAL OC $ 2.380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.