Orden de Compra. Nº1171166-154-AG26 "P02 SLEP/CMG/ ESCUELA IGNACIO DOMEYKO/ RBD 13135/ ORD N°5-FOLIO 46621 / UTILES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-154-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra P02 SLEP/CMG/ ESCUELA IGNACIO DOMEYKO/ RBD 13135/ ORD N°5-FOLIO 46621 / UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 648
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación colipi 484 local h-109
Comuna Copiapó
Impuesto 258928,2
Dirección de Envío de la Factura colipi 484 local h-109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DKJ
Razón Social DISTRIBUIDORA DJK SPA
R.U.T. 77.876.702-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA DKJ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10CajaGuantes Vinilo Examinación-Procedimiento Vinilo (100 unidades)  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
24111503
Bolsas de plástico50PaqueteBolsa de basura 110 X 80 / 20 unidades  $ 3.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.800 $ 157.800
24111503
Bolsas de plástico50PaqueteBolsa de basura 70 x 90 / 20 unidades  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
24111503
Bolsas de plástico50PaqueteBolsa de basura 50 x 70 / 10 unidades  $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadInsecticida Killer (o equivalente) mata todo insecto 560 cc  $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadAlcohol desinfectante 70% 1 litro  $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
24111503
Bolsas de plástico10PaqueteBolsa de basura 140 x 160 / 20 unidades  $ 14.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.400 $ 149.400
47131608
Cepillos para aseos7UnidadPlumero varilla flexible y extensible con funda de microfibra  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.930 $ 34.930
47131803
Desinfectantes domésticos100BidónLimpiador líquido desinfectante Igenix Manzana (o equivalente) / Bidón 5000 ML   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadDesinfectante en aerosol Igenix vainilla ( o equivalente) / 360cc  $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
47131502
Paños de limpieza150UnidadPaño Tremex (o equivelente) microfibra 40x40  $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.250 $ 101.250
Total Neto $ 1.362.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.928
TOTAL OC $ 1.621.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.