Orden de Compra. Nº
1171166-190-SE23
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VAA/ P02 SLEP / ESTADO DE PAGO N° 9, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, RETIRO DE ESCOMBROS Y MOBILIARIO.
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1171166-190-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
VAA/ P02 SLEP / ESTADO DE PAGO N° 9, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, RETIRO DE ESCOMBROS Y MOBILIARIO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1171166-46-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
P02 SLEP ATACAMA
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T.
62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 848
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T.
62.000.810-9
Dirección de Facturación
CHAÑARCILLO 550 - Región de Atacama - Copiapó
Comuna
Copiapó
Impuesto
3568276
Dirección de Envío de la Factura
CHAÑARCILLO 550 - Región de Atacama - Copiapó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Paulina Ximena
Razón Social
VICHUQUEN SERVICIOS SPA
R.U.T.
76.769.358-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Paulina Ximena
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N° 89. ESCUELA CONCENTRACIÓN FRONTERIZA.
ORDEN DE TRABAJO N° 89. ESCUELA CONCENTRACIÓN FRONTERIZA.
$ 1.180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.180.000
$ 1.180.000
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N° 85. LICEO JORGE ALESSANDRI.
ORDEN DE TRABAJO N° 85. LICEO JORGE ALESSANDRI.
$ 3.115.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.115.600
$ 3.115.600
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N° 86. ESCUELA JESUS FERNANDEZ HIDALGO.
ORDEN DE TRABAJO N° 86. ESCUELA JESUS FERNANDEZ HIDALGO.
$ 589.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 589.800
$ 589.800
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N° 87. ESCUELA PEDRO LUJAN.
ORDEN DE TRABAJO N° 87. ESCUELA PEDRO LUJAN.
$ 2.175.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.175.000
$ 2.175.000
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N° 88. LICEO FERNANDO ARIZTÍA RUÍZ.
ORDEN DE TRABAJO N° 88. LICEO FERNANDO ARIZTÍA RUÍZ.
$ 720.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720.000
$ 720.000
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N° 81. INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA DÍAZ
ORDEN DE TRABAJO N° 81. INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA DÍAZ
$ 3.540.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540.000
$ 3.540.000
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N° 80. LICEO TECNOLÓGICO
ORDEN DE TRABAJO N° 80. LICEO TECNOLÓGICO
$ 1.440.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.440.000
$ 1.440.000
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N° 79. ESCUELA HERNAN MARQUEZ HUERTA.
ORDEN DE TRABAJO N° 79. ESCUELA HERNAN MARQUEZ HUERTA.
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N° 78. ESCUELA JOSÉ MANSO DE VELASCO.
ORDEN DE TRABAJO N° 78. ESCUELA JOSÉ MANSO DE VELASCO.
$ 5.940.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940.000
$ 5.940.000
Total Neto
$ 18.780.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.568.276
TOTAL OC
$ 22.348.676
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.