Orden de Compra. Nº1171166-246-SE23 "VAA/ P02 SLEP / ESTADO DE PAGO N° 13 " SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTENEDORES USOS VARIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-246-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2023
Nombre de la Orden de Compra VAA/ P02 SLEP / ESTADO DE PAGO N° 13 " SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTENEDORES USOS VARIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1133261-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1033
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación CHAÑARCILLO 550 - Región de Atacama - Copiapó
Comuna Copiapó
Impuesto 242440
Dirección de Envío de la Factura CHAÑARCILLO 550 - Región de Atacama - Copiapó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel
Razón Social SADISA SPA
R.U.T. 77.013.565-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores1Unidad no definidaESCUELA HERNAN MARQUEZ HUERTA. ORDEN DE TRABAJO N° 98ESCUELA HERNAN MARQUEZ HUERTA. ORDEN DE TRABAJO N° 98. $ 576.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000
30201803
Unidades para contenedores1Unidad no definidaESCUELA LUIS URIBE. ORDEN DE TRABAJO N° 99 . ESCUELA LUIS URIBE. ORDEN DE TRABAJO N° 99 . $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 1.276.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.440
TOTAL OC $ 1.518.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.