Orden de Compra. Nº1171166-28-SE23 "RIG/ P02 SLEP/ Estado de Pago N°8, Servicio de arriendo de contenedores usos varios para los establecimientos educacionales y jardines VTF. "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-28-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2023
Nombre de la Orden de Compra RIG/ P02 SLEP/ Estado de Pago N°8, Servicio de arriendo de contenedores usos varios para los establecimientos educacionales y jardines VTF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1133261-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 128
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama
Comuna Copiapó
Impuesto 1679600
Dirección de Envío de la Factura Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel
Razón Social SADISA SPA
R.U.T. 77.013.565-6
Sucursal Gabriel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores1Unidad no definida Servicio de arriendo de contenedores usos varios para los establecimientos educacionales y jardines VTF. Estado de pago n°8 Servicio de arriendo de contenedores usos varios para los establecimientos educacionales y jardines VTF. Estado de pago n°8 $ 8.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.840.000 $ 8.840.000
Total Neto $ 8.840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.679.600
TOTAL OC $ 10.519.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.